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2015年疾病预防控制中心决算公开

发布时间:2016-11-08来源:hzcdc作者:hzcdc


2016年11月6日
       一、疾控中心主要工作职责  疾控中心主要负责承担全市传染病、地方病、职业病、慢性病、计划免疫的的预防控制、信息报告管理和健康危害因素监测干预;开展食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生监测检验、分析评价;突发性公共卫生事件应急处理;健康教育及健康促进。
       二、单位基本情况  汉中市疾病预防控制中心成立于2004年,原为汉中市卫生防疫站。现有职职工104人,其中高级职称7人,中级职称22人,初级职称30人。内设免疫规划管理科、传染病控制与应急处置科、结核病防治管理科、性病艾滋病防制科、卫生信息统计科、地方病防治科、慢性与非传染性疾病预防控制科、健康教育科、消毒与病媒生物防制科、检验科、卫生科、生物制品管理科等12个业务科室和综合办公室、党总支办公室、后勤财务室3个职能部门。             
       三、2015年主要工作任务及目标 
       1、拟定和指导实施全省急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。
       2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制,指导和组织调查处理全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
       3、组织开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价,组织开展健康危害因素干预。
       4、组织对全市急慢性传染病、地方病、疟疾、丝虫病等有关寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
       5、组织开展全省免疫预防接种工作,负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价,预防用生物制品的计划、订购、供应与使用管理,冷链系统的监测与使用管理。
       6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案,开展健康教育和健康促进工作。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
      四、部门预算收支说明
      1、15年度全年总收入1882.62万元。上年度结转资金175.3万元。其中当年公共预算财政拨款共计1323万元,事业收入学499.39万元。
      2、15年度全年总支出1387.6万元。其中:基本支出985.78万元,项目支出101.82万元。基本支出985.78其中包括:工资福利支出621.37万元,商品服务支出31.6万元,对个人和家庭的补助支出206.27万元、其他资本性支出8.95万元。项目支出101.82万元。

      3、本年度公务接待费支出0.99万元。公务车辆运行维护费10.7万元。本单位实有车辆10辆。

2015年决算收支总表
单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 决算数 支出功能分科目(按大类) 决算数 支出经济科目(按大类) 决算数
一、财政拨款 一.一般公共服务支出 一、基本支出 985.78
  (一)、公共预算拨款 1,433.23 二.外交支出     工资福利支出 621.37
  (二)、政府性基金拨款 三.国防支出     商品和服务支出 149.19
二、上级补助收入 四.公共安全支出     对个人和家庭的补助 206.27
三、事业收入 449.39 五.教育支出     其他资本性支出 8.95
    其中:纳入财政专户管理的收费 六.科学技术支出 二、项目支出 401.82
四、事业单位经营收入 七.文化体育与传媒支出     工资福利支出
五、附属单位上缴收入 八.社会保障和就业支出     商品和服务支出 250.77
六、其他收入 九.社会保险基金支出     对个人和家庭的补助
十.医疗卫生与计划生育支出 1,387.60     对企事业单位的补助 42.82
十一.节能环保支出     转移性支出
十二.城乡社区支出     债务利息支出 79.33
十三.农林水支出     基本建设支出
十四.交通运输支出     其他资本性支出 28.90
十五.资源勘探信息等支出     其他支出
十六.商业服务业等支出 三、上缴上级支出
十七.金融支出 四、事业单位经营支出          
十八.援助其他地区支出 五、对附属单位补助支出
十九.国土海洋气象等支出
二十.住房保障支出
二十一.粮油物资储备支出
二十二.预备费
二十三.国债还本付息支出
二十四.其他支出
二十五.转移性支出
本年收入合计 1,882.62 本年支出合计 1,387.60 本年支出合计 1,387.60
用事业基金弥补收支差额 结转下年 657.70 结转下年 657.70
上年结转 175.32. 转入事业基金 12.63 转入事业基金 12.63
    其中:财政拨款资金结转
         非财政拨款资金结余
收入总计 1,882.62 支出总计 2,057.93 支出总计 2,057.94

部门决算财政拨款支出决算表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 1,387.60 985.78 401.82
210 医疗卫生与计划生育支出
21004 公共卫生
2100401 疾病预防控制机构 982.78
2100409 重大公共卫生专项 353.22
2100410 突发公共卫生专项应急处理 20.00
210199 其他公共卫生支出 28.60


2015年财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)
单位:元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 13,875,947.97 9,857,764.30 4,018,183.67
301 工资福利支出 6,213,712.62 6,213,712.62
  30101   基本工资 5,375,210.28 5,375,210.28
  30102   津贴补贴 494,277.00 494,277.00
  30104   社会保障缴费 114,867.04 114,867.04
  30199   其他工资福利支出 229,358.30 229,358.30
302 商品和服务支出 3,999,642.18 1,491,878.36 2,507,763.82
  30201   办公费 1,866,475.61 100,475.61 1,766,000.00
  30202   印刷费 25,213.50 25,213.50
  30205   水费 17,293.91 17,293.91
  30206   物业管理费 138,573.00 138,573.00
  30207   邮电费 63,340.29 63,340.29
  30209   差旅费 121,936.50 32,296.50 89,640.00
  30210   公务用车运行维护费 107,015.81 107,015.81
  30211   其他交通费用 23,723.82 23,723.82
  30213   维修(护)费 137,537.00 137,537.00
  30214   专用材料费 338,491.15 338,491.15
  30216   培训费 658,186.00 29,786.00 628,400.00
  30217   公务接待费 9,937.00 9,937.00
  30218   电费 111,486.56 111,486.56
  30227   劳务费 124,945.18 124,945.18
  30228   工会经费 142,022.95 142,022.95
  30299   其他商品和服务支出 113,463.90 113,463.90
303 对个人和家庭的补助 2,062,656.32 2,062,656.32
  30302   退休费 1,273,874.84 1,273,874.84
  30310   生活补助 128,879.50 128,879.50
  30311   抚恤金 83,158.00 83,158.00
  30312   住房公积金 545,743.68 545,743.68
  30399   其他对个人和家庭补助 31,000.30 31000.3
310 其他资本性支出 378,517.00 89,517.00 289,000.00
  31002   办公设备购置 378,517.00 89,517.00 289,000.00
311 对企事业单位的补助 428,159.88 428,159.88
310002    事业单位的补助 428,159.88 428,159.88
312 债务利息支出 793,259.97 793,259.97
312001 国内债务利息支出 793,259.97 793,259.97


财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
单位:万元
单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费 培训费 会议费
因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** 1 2 3 4 5 6
汉中市疾病预防控制中心 11.69 0.99 10.70 10.70
备注:1、公务接待15批次,人数200;2、公务车保有量:10辆。